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月底已经结账,发现凭证有问题需要修改,怎么办

月底已经结账,发现凭证有问题需要修改,怎么办


财务软件反结账操作.png


有些财务软件对于结账后修改凭证或新增凭证的操作是比较麻烦的,这样的设置是基于数据安全考虑,同时也给用户带来不便,特别是中小企业没有那么复杂的财务管理要求,不需要层层审核确认等。针对这样的实际需求,我们软件具备两种使用模式,一是简易操作,一是谨慎操作,在默认情况下是简易操作模式,不需要审核结账等操作,软件即可生成报表账簿数据。如果需要谨慎操作,就可以在软件里设置不同的操作员,然后赋予权限,这样就达到谨慎管理效果。


反结账的操作步骤:

1、点击“凭证-月底结账”打开结账窗口

月底结账.png


2、选择需要反结账的月份,点击“反结账”按钮即可

财务软件反结账.png


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